内部人减持对年报审计费用的影响研究Research on the Impact of Insider Reduction on Annual Report Audit Expenses
文雪雪 下载量: 309 浏览量: 1,058
运筹与模糊学 Vol.13 No.4, August 9 2023, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/ORF.2023.134297 被引量
环境不确定性、管理层持股与审计决策Environmental Uncertainty, Management Shareholding and Audit Decision
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运筹与模糊学 Vol.12 No.3, August 8 2022, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/ORF.2022.123079 被引量
PPP项目审计内容与方法研究综述Research on the Summary of PPP Audit Contents and Methods
韩军伟, 王树锋 下载量: 1,312 浏览量: 8,571 科研立项经费支持
社会科学前沿 Vol.8 No.3, March 25 2019, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/ASS.2019.83062 被引量
关于企业内部审计独立性的影响因素和对策研究Research on Influencing Factors and Countermeasures of Enterprise Internal Audit Independence
武洁璇 下载量: 672 浏览量: 1,284
社会科学前沿 Vol.10 No.9, September 15 2021, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/ASS.2021.109344 被引量
瑞华会计师事务所审计失败研究及启示Research and Implications of Audit Failures in Ruihua Accounting Firm
张人天 下载量: 105 浏览量: 340
国际会计前沿 Vol.13 No.2, April 30 2024, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/fia.2024.132031 被引量
公司治理、内部审计与“吹哨人”制度Corporate Governance, Internal Audit and Whistle-Blower Mechanism
包经纬 下载量: 739 浏览量: 2,908
服务科学和管理 Vol.9 No.4, July 8 2020, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/SSEM.2020.94024 被引量
媒体监督、股权制衡与审计定价Media Supervision, Equity Balance and Audit Pricing
张娴婷, 王楚明 下载量: 247 浏览量: 364
应用数学进展 Vol.11 No.8, August 10 2022, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/AAM.2022.118567 被引量
关联方交易、事务所规模与审计质量 Related Party Transactions, Firm Size and Audit Quality
刘 宁, 李莫愁 下载量: 336 浏览量: 581
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智慧审计在销售业务流程中的应用 Application of Smart Audit in Sales Business Process
邵 蕊, 张紫萱, 牛 迪, 孙邦媛, 李文锦 下载量: 523 浏览量: 1,342
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会计信息可比性对审计费用影响研究Research on the Impact of Comparability of Accounting Information on Audit Costs
冯 禹 下载量: 133 浏览量: 194
运筹与模糊学 Vol.14 No.2, April 16 2024, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/orf.2024.142145 被引量