索菱股份审计失败问题研究 Research on Audit Failure of Soling Shares
洪浩洋 下载量: 217 浏览量: 466
国际会计前沿 Vol.12 No.4, December 14 2023, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/FIA.2023.124060 被引量
内部审计治理效应探析Research of Internal Audit Governance Effect
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国际会计前沿 Vol.8 No.3, September 11 2019, PDF, , DOI:10.12677/FIA.2019.83014 被引量
AI对审计工作的影响研究Research on the Impact of AI on Audit Work
李 响 下载量: 13 浏览量: 33
国际会计前沿 Vol.13 No.3, June 27 2024, PDF, , XML DOI:10.12677/fia.2024.133052 被引量
内部人减持对年报审计费用的影响研究Research on the Impact of Insider Reduction on Annual Report Audit Expenses
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运筹与模糊学 Vol.13 No.4, August 9 2023, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/ORF.2023.134297 被引量
环境不确定性、管理层持股与审计决策Environmental Uncertainty, Management Shareholding and Audit Decision
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运筹与模糊学 Vol.12 No.3, August 8 2022, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/ORF.2022.123079 被引量
PPP项目审计内容与方法研究综述Research on the Summary of PPP Audit Contents and Methods
韩军伟, 王树锋 下载量: 1,312 浏览量: 8,571 科研立项经费支持
社会科学前沿 Vol.8 No.3, March 25 2019, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/ASS.2019.83062 被引量
关于企业内部审计独立性的影响因素和对策研究Research on Influencing Factors and Countermeasures of Enterprise Internal Audit Independence
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社会科学前沿 Vol.10 No.9, September 15 2021, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/ASS.2021.109344 被引量
房地产上市公司关键审计事项披露问题研究 Research on Disclosure of Key Audit Matters of Listed Real Estate Companies
曹 媛, 李若彤, 朱若溪, 何丽梅 下载量: 193 浏览量: 550
国际会计前沿 Vol.13 No.1, February 4 2024, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/FIA.2024.131001 被引量
瑞华会计师事务所审计失败研究及启示Research and Implications of Audit Failures in Ruihua Accounting Firm
张人天 下载量: 104 浏览量: 339
国际会计前沿 Vol.13 No.2, April 30 2024, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/fia.2024.132031 被引量
公司治理、内部审计与“吹哨人”制度Corporate Governance, Internal Audit and Whistle-Blower Mechanism
包经纬 下载量: 739 浏览量: 2,907
服务科学和管理 Vol.9 No.4, July 8 2020, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/SSEM.2020.94024 被引量