内部人减持对年报审计费用的影响研究Research on the Impact of Insider Reduction on Annual Report Audit Expenses
文雪雪 下载量: 315 浏览量: 1,070
运筹与模糊学 Vol.13 No.4, August 9 2023, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/ORF.2023.134297 被引量
关于企业内部审计独立性的影响因素和对策研究Research on Influencing Factors and Countermeasures of Enterprise Internal Audit Independence
武洁璇 下载量: 685 浏览量: 1,310
社会科学前沿 Vol.10 No.9, September 15 2021, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/ASS.2021.109344 被引量
房地产上市公司关键审计事项披露问题研究 Research on Disclosure of Key Audit Matters of Listed Real Estate Companies
曹 媛, 李若彤, 朱若溪, 何丽梅 下载量: 200 浏览量: 558
国际会计前沿 Vol.13 No.1, February 4 2024, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/FIA.2024.131001 被引量
瑞华会计师事务所审计失败研究及启示Research and Implications of Audit Failures in Ruihua Accounting Firm
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国际会计前沿 Vol.13 No.2, April 30 2024, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/fia.2024.132031 被引量
公司治理、内部审计与“吹哨人”制度Corporate Governance, Internal Audit and Whistle-Blower Mechanism
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服务科学和管理 Vol.9 No.4, July 8 2020, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/SSEM.2020.94024 被引量
媒体监督、股权制衡与审计定价Media Supervision, Equity Balance and Audit Pricing
张娴婷, 王楚明 下载量: 251 浏览量: 369
应用数学进展 Vol.11 No.8, August 10 2022, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/AAM.2022.118567 被引量
关联方交易、事务所规模与审计质量 Related Party Transactions, Firm Size and Audit Quality
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审计委员会监督机制再造研究Research on Reengineering of Supervision Mechanism of Audit Committee
王丁玉 下载量: 79 浏览量: 134
法学 Vol.12 No.5, May 24 2024, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/ojls.2024.125438 被引量
内部控制与内部审计联袂的价值效应研究Research on the Value Effect of Linking between Internal Control and Internal Audit
党华平, 王树锋 下载量: 1,060 浏览量: 2,291 科研立项经费支持
国际会计前沿 Vol.8 No.3, September 3 2019, PDF, , DOI:10.12677/FIA.2019.83012 被引量
云南省自贸区金融审计制度的构建与创新Construction and Innovation of Financial Audit System in Yunnan Free Trade Zone
叶晓迪, 张芮菱, 赵紫荆, 赵 琳 下载量: 558 浏览量: 769
金融 Vol.11 No.4, July 26 2021, PDF, , DOI:10.12677/FIN.2021.114041 被引量