内部人减持对年报审计费用的影响研究Research on the Impact of Insider Reduction on Annual Report Audit Expenses
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环境不确定性、管理层持股与审计决策Environmental Uncertainty, Management Shareholding and Audit Decision
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基于监造策略优化的精准监造研究Research on Precise Manufacturing Supervision Based on Optimization of Manufacturing Supervision Strategy
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管理科学与工程 Vol.9 No.2, May 9 2020, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/MSE.2020.92008 被引量
PPP项目审计内容与方法研究综述Research on the Summary of PPP Audit Contents and Methods
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关于企业内部审计独立性的影响因素和对策研究Research on Influencing Factors and Countermeasures of Enterprise Internal Audit Independence
武洁璇 下载量: 707 浏览量: 1,336
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房地产上市公司关键审计事项披露问题研究 Research on Disclosure of Key Audit Matters of Listed Real Estate Companies
曹 媛, 李若彤, 朱若溪, 何丽梅 下载量: 216 浏览量: 579
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瑞华会计师事务所审计失败研究及启示Research and Implications of Audit Failures in Ruihua Accounting Firm
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公司治理、内部审计与“吹哨人”制度Corporate Governance, Internal Audit and Whistle-Blower Mechanism
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服务科学和管理 Vol.9 No.4, July 8 2020, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/SSEM.2020.94024 被引量
我国监察对象的完善Perfection of Supervision Object in China
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关联方交易、事务所规模与审计质量 Related Party Transactions, Firm Size and Audit Quality
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