高管激励、过度投资与成本粘性关系实证研究 An Empirical Study on the Relationship between Executive Incentive, Over Investment and Cost Stickiness
张 玲, 张晓敏 下载量: 468 浏览量: 972 科研立项经费支持
国际会计前沿 Vol.10 No.4, December 22 2021, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/FIA.2021.104016 被引量
索菱股份审计失败问题研究 Research on Audit Failure of Soling Shares
洪浩洋 下载量: 231 浏览量: 504
国际会计前沿 Vol.12 No.4, December 14 2023, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/FIA.2023.124060 被引量
内部控制与内部审计联袂的价值效应研究Research on the Value Effect of Linking between Internal Control and Internal Audit
党华平, 王树锋 下载量: 1,072 浏览量: 2,310 科研立项经费支持
国际会计前沿 Vol.8 No.3, September 3 2019, PDF, , DOI:10.12677/FIA.2019.83012 被引量
内部审计联袂内部控制的经济增值效应研究Research on the Economic Value-Added Effect of Internal Audit Joint Internal Control
孙立辉 下载量: 1,101 浏览量: 2,475
国际会计前沿 Vol.8 No.3, September 25 2019, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/FIA.2019.83015 被引量
审计伦理、职业道德与道德勇气——基于内部审计视角 Auditing Ethics, Profes-sional Ethics and Moral Courage—From the Perspective of Internal Audit
郭 群, 包经纬 下载量: 652 浏览量: 2,027
国际会计前沿 Vol.10 No.1, March 15 2021, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/FIA.2021.101001 被引量
零售业关键审计事项持续信息增量研究 Research on Continuous Information Increment of Key Audit Matters in Retail Industry
何丽梅, 刘雨时, 张 瑜 下载量: 411 浏览量: 1,696
国际会计前沿 Vol.10 No.4, December 9 2021, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/FIA.2021.104014 被引量
企业环境、社会和公司治理(ESG)表现对企业投资效率的影响研究 A Study of the Impact of Corporate Environmental, Social and Corporate Governance (ESG) Performance on the Efficiency of Corporate Investment
刘瑞祺 下载量: 445 浏览量: 2,044
国际会计前沿 Vol.12 No.1, March 15 2023, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/FIA.2023.121015 被引量
中公教育投资策略与EVA财务绩效评价 Zhonggong Education Investment Strategy and EVA Financial Performance Evaluation
邱 妍, 熊 薇, 吴燕丽, 秦欣梅, 徐 梅 下载量: 631 浏览量: 1,665 科研立项经费支持
国际会计前沿 Vol.10 No.3, September 26 2021, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/FIA.2021.103007 被引量
CEO继任与审计意见购买:“自利”与“利他”逻辑下的不同趋势 CEO Succession and Audit Opinion Shopping: Different Trends under the Logic of “Self Interest” and “Altruism”
胡佳月, 吴 炯 下载量: 292 浏览量: 600
国际会计前沿 Vol.12 No.4, December 14 2023, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/FIA.2023.124063 被引量
国家审计、内部控制和央企管理层能力 State Audit, Internal Control and Management Ability of Central Enterprises
柴俊业, 李莫愁 下载量: 193 浏览量: 308
国际会计前沿 Vol.13 No.1, February 29 2024, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/FIA.2024.131013 被引量