审计委员会监督机制再造研究Research on Reengineering of Supervision Mechanism of Audit Committee
王丁玉 下载量: 80 浏览量: 135
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索菱股份审计失败问题研究 Research on Audit Failure of Soling Shares
洪浩洋 下载量: 219 浏览量: 479
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内部审计治理效应探析Research of Internal Audit Governance Effect
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审计伦理、职业道德与道德勇气——基于内部审计视角 Auditing Ethics, Profes-sional Ethics and Moral Courage—From the Perspective of Internal Audit
郭 群, 包经纬 下载量: 618 浏览量: 1,975
国际会计前沿 Vol.10 No.1, March 15 2021, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/FIA.2021.101001 被引量
内部控制与内部审计联袂的价值效应研究Research on the Value Effect of Linking between Internal Control and Internal Audit
党华平, 王树锋 下载量: 1,060 浏览量: 2,291 科研立项经费支持
国际会计前沿 Vol.8 No.3, September 3 2019, PDF, , DOI:10.12677/FIA.2019.83012 被引量
基于CiteSpace的非审计服务研究知识图谱构建与分析Construction and Analysis of Knowledge Graph of Non Audit Service Research Based on CiteSpace
孙龙渊, 张亚敏, 陈戎骥 下载量: 308 浏览量: 928 科研立项经费支持
管理科学与工程 Vol.12 No.2, March 31 2023, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/MSE.2023.122026 被引量
加强国有融资租赁公司内部经济责任审计的思考Strengthening the Internal Economic-Responsibility-Audit of State-Owned Financial Leasing Companies
徐慧凝 下载量: 56 浏览量: 146
现代管理 Vol.14 No.5, May 31 2024, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/mm.2024.145122 被引量
外部监督对上市公司审计质量的影响 The Influence of External Supervision on Audit Quality of Listed Companies
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国际会计前沿 Vol.12 No.4, November 8 2023, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/FIA.2023.124050 被引量
内部审计联袂内部控制的经济增值效应研究Research on the Economic Value-Added Effect of Internal Audit Joint Internal Control
孙立辉 下载量: 1,089 浏览量: 2,453
国际会计前沿 Vol.8 No.3, September 25 2019, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/FIA.2019.83015 被引量
基于事务所层面及公司财务层面的关键审计事项研究 Research on Key Audit Matters Based on Accounting Firm Level and Company’s Financial Level
马桢瑜, 李莫愁 下载量: 452 浏览量: 1,000
国际会计前沿 Vol.11 No.4, December 15 2022, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/FIA.2022.114037 被引量