内部控制与内部审计联袂的价值效应研究Research on the Value Effect of Linking between Internal Control and Internal Audit
党华平, 王树锋 下载量: 1,069 浏览量: 2,304 科研立项经费支持
国际会计前沿 Vol.8 No.3, September 3 2019, PDF, , DOI:10.12677/FIA.2019.83012 被引量
内部控制有效性研究综述A Summary of the Research on the Effectiveness of Internal Control
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社会科学前沿 Vol.10 No.4, April 28 2021, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/ASS.2021.104144 被引量
建筑施工企业内部控制有效性研究A Research for Internal Control Capability of the Construction Enterprise
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全民阅读机构建立内部控制体系的探讨On the Establishment of Internal Control System in National Reading Institutions
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杭州中超通信设备有限公司内部控制研究Research on the Internal Control of Hangzhou Zhongchao Communication Equipment Enterprise
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内部审计联袂内部控制的经济增值效应研究Research on the Economic Value-Added Effect of Internal Audit Joint Internal Control
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国际会计前沿 Vol.8 No.3, September 25 2019, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/FIA.2019.83015 被引量
信息化与企业内部控制变革研究 Research on Informatization and Enterprise Internal Control Reform
张 玲, 张思佳 下载量: 464 浏览量: 1,777 科研立项经费支持
国际会计前沿 Vol.10 No.4, December 9 2021, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/FIA.2021.104013 被引量
企业财务内部控制的优化研究Study on the Optimization of Enterprise’s Fi-nancial Internal Control
窦馨遥, 安春明 下载量: 445 浏览量: 2,194
现代管理 Vol.13 No.3, March 20 2023, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/MM.2023.133035 被引量
杭州浙鸿企业内部控制研究Research on the Internal Control of Hangzhou Zhehong Enterprise
周 建 下载量: 315 浏览量: 515
社会科学前沿 Vol.12 No.2, February 20 2023, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/ASS.2023.122099 被引量
国有大型能源企业财务风险内部控制研究A Study of Internal Control of Financial Risks in Large Energy Enterprise
丁浩, 章晶晶, 曹亚宏, 陈雪敏 下载量: 8,029 浏览量: 25,492
国际会计前沿 Vol.1 No.1, June 13 2012, PDF, , XML DOI:10.12677/fia.2012.11001 被引量