国家审计、内部控制和央企管理层能力 State Audit, Internal Control and Management Ability of Central Enterprises
柴俊业, 李莫愁 下载量: 148 浏览量: 242
国际会计前沿 Vol.13 No.1, February 29 2024, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/FIA.2024.131013 被引量
纪检监察与国家审计协同治理路径研究 Study on the Synergistic Governance Path of Discipline Inspection and State Audit
刘佳欣 下载量: 160 浏览量: 242
争议解决 Vol.10 No.2, February 21 2024, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/DS.2024.102127 被引量
国家审计促进地区营商环境优化的理论机制与现实路径The Theoretic Mechanism and Realistic Path of National Audit to Promote the Optimization of the Regional Business Environment
秦纯懿, 陈怡冰, 马 骁 下载量: 133 浏览量: 243 科研立项经费支持
现代管理 Vol.14 No.2, February 29 2024, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/MM.2024.142036 被引量
审计视角下云南省脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接的路径研究Research on the Path of Effective Connection between Poverty Alleviation and Rural Revitalization in Yunnan Province from the Perspective of Auditing
荣 欣, 何欣然, 袁雪芬, 陈怡霖 下载量: 224 浏览量: 414 科研立项经费支持
可持续发展 Vol.12 No.6, October 31 2022, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/SD.2022.126175 被引量
教育类专项资金审计调研与实务Research and Practice of Auditing Special Funds for Education
肖 迎, 田芳雨 下载量: 4 浏览量: 6
国际会计前沿 Vol.13 No.3, June 29 2024, PDF, , XML DOI:10.12677/fia.2024.133054 被引量
基于多重系统动力学模型的政府会计改革研究Research of Government Accounting Reform Based on Multi-System Dynamics Model
张曾莲 下载量: 4,443 浏览量: 13,498
国际会计前沿 Vol.1 No.2, September 28 2012, PDF, , XML DOI:10.12677/FIA.2012.12002 被引量
审计防控财政金融风险的对策研究Research on the Countermeasures of Audit Prevention and Control of Fiscal and Financial Risks
刘 翠, 侯圆圆, 田心怡 下载量: 5 浏览量: 9 科研立项经费支持
国际会计前沿 Vol.13 No.3, June 29 2024, PDF, , XML DOI:10.12677/fia.2024.133056 被引量
生态治理财政专项资金绩效审计评价现状研究——以湖北省生态治理专项资金为例Research on Performance Audit and Evaluation of Special Financial Funds for Ecological Governance—Taking the Special Fund for Ecological Governance in Hubei Province as an Example
肖竹菲 下载量: 456 浏览量: 613
社会科学前沿 Vol.10 No.12, December 7 2021, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/ASS.2021.1012452 被引量
内部控制与内部审计联袂的价值效应研究Research on the Value Effect of Linking between Internal Control and Internal Audit
党华平, 王树锋 下载量: 1,051 浏览量: 2,272 科研立项经费支持
国际会计前沿 Vol.8 No.3, September 3 2019, PDF, , DOI:10.12677/FIA.2019.83012 被引量
内部审计联袂内部控制的经济增值效应研究Research on the Economic Value-Added Effect of Internal Audit Joint Internal Control
孙立辉 下载量: 1,078 浏览量: 2,433
国际会计前沿 Vol.8 No.3, September 25 2019, PDF, HTML, XML DOI:10.12677/FIA.2019.83015 被引量